ITESM Campus de Educación Ejecutiva Ciudad de México

Curso: Contabilidad Electrónica Fundamentos Legales y Aplicación

ITESM Campus de Educación Ejecutiva Ciudad de México

Curso
Escolarizada
  • Tlalpan (Distrito Federal)
30.359,52 $

Curso: Contabilidad Electrónica Fundamentos Legales y Aplicación

Descripción

Diplomado Contabilidad Electrónica Fundamentos Legales y Aplicación.
  • Área Temática :  Finanzas y Contabilidad
  • Duración: 96 horas
  • Fecha de inicio:  sábado, 24 de septiembre de 2016    
  • Fecha de termino:  sábado, 11 de febrero de 2017     
  • Horario: sábados de 9:00 a 18:00 hrs    
  • Precio total: $30.359,52
Objetivo general:

Conocer, de forma práctica, el fundamento legal y la forma correcta de cumplir con las disposiciones de la contabilidad electrónica emitidas por el SAT.

Beneficio:

Conocer:

1.    El fundamento legal del envío de la contabilidad electrónica al SAT para identificar claramente las obligaciones,
derechos y medios de defensa ante esta obligación.
2.    Aplicar correctamente, de forma práctica, las disposiciones fiscales para el reconocimiento y registro de los ingresos, con la finalidad de evitar caer en acciones que la autoridad considere como ilícitos.
3.    Aplicar correctamente, de forma práctica, las disposiciones fiscales para el reconocimiento e inversiones y gastos, con la finalidad de evitar caer en acciones que la autoridad considere como ilícitos.
4.    Los plazos y formas del envío de la contabilidad electrónica al SAT para evitar caer en acciones que la autoridad considere ilícitos.

Dirigido a:

Contadores con especialidad en contabilidad general y fiscal, es decir, contadores responsables del adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de contabilidad electrónica.

Requisito:
  • Licenciatura terminada
  • Conocimientos de contabilidad financiera, manejo básico de Excel, manejo básico de internet, conocimiento básico del portal del SAT.
Contenido:

Módulo 1 Fundamento legal de la Contabilidad electrónica y manejo del buzón tributario
.

Proveer al participante de los fundamentos fiscales para el cumplimiento de las nuevas disposiciones en relación al uso del buzón tributario y la elaboración de la contabilidad electrónica.

Temario:

I. Contabilidad electrónica.

1.1Contabilidad, integración, requisitos y obligaciones de ingresarla
1.2. Conservación de la contabilidad
1.3. Concepto de contabilidad electrónica

2.   Reglamento del Código Fiscal de la Federación. DE la Contabilidad
2.1 integración y registros
2.2. Sistema electrónico
2.3. Destrucción o inmovilización parcial de la contabilidad

3. Resolución Miscelánea Fiscal 2013-15: de la contabilidad, declaración y avisos
3.1. Uso de discos, cintas para su almacenamiento
3.2. Sistema de registro fiscal
3.3. Información relativa al RFC

4. Disposiciones transitorias

5. Multas y delitos fiscales
5.1 Buzón Tributario
5. 2 De los medios electrónicos. Promociones y Notificaciones
5.3 Mecanismos de comunicación
5.4 Días y horas para la recepción de documentos
5.5Notificación electrónica de los documentos digitales

6. De las Facultades de la autoridad 6.1 Revisiones electrónicas
6.2 Información y seguimiento a revisiones
6.3 De las infracciones y Delitos fiscales
6.4 Manual del usuario del Buzón tributario, en línea
6.5 Ingreso al Buzón Tributario, contraseña y Fiel del contribuyente
6.6 Actualización de mecanismos de comunicación
6.7 Mensajes 6.8 Protección de los derechos de los contribuyentes en la actuación de las autoridades fiscales a través de medios electrónicos

7. La protección de datos personales en el nuevo contexto de la contabilidad electrónica 
 1.1.G. Taller práctico sobre la funcionalidad del componente de Excel Add-in
 1.2.Opción electrónica para cualquier contribuyente que deseen utilizar la herramienta de Excel, a través de la plataforma del SAT
 1.3.El estándar electrónico para generar los archivos XML
 2.Captura y conversión del catálogo de cuentas estándar
 3.Conversión de la Balanza de comprobación
 4.Conversión de las pólizas por periodo
 5.Auxiliar de otras cuentas
 6.Auxiliar de Folios de CFDI´s
 7.Medios de pago, transferencias y cheques
 7.1.Validación de documentos electrónicos

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 2 Comprobantes fiscales de ingresos
.

Conocer y aplicar las diversas disposiciones fiscales aplicables a la emisión y envío de comprobantes fiscales de ingreso.

Temario

 2.1 Requisitos de los comprobantes fiscales
 2.2 Emisión de comprobantes fiscales.
 2.3 Conservación de los comprobantes fiscales
 2.4 Consideraciones contables y fiscales de los ingresos en operaciones de contado y a plazos; conociendo y aplicando las disposiciones de las Normas de Información Financiera (NIFs) y los requisitos fiscales.
 2.4.1 Personas físicas
 2.4.1.1 Catálogo de cuentas
 2.4.1.2 Balanza de comprobación
 2.4.1.3 Pólizas
 2.4.2 Personas morales
 2.4.2.1 Catálogo de cuentas
 2.4.2.2 Balanza de comprobación
 2.4.2.3  Pólizas
 2.5 Casos prácticos

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 3 Comprobantes fiscales de los gastos y de las inversiones.

Conocer y aplicar las diversas disposiciones fiscales aplicables a la recepción de comprobantes fiscales por gastos, compras, inversiones, etc.

Temario:

 3.1 Requisitos de los comprobantes fiscales
 3.2 Recepción de comprobantes fiscales.
 3.3 Validación de los comprobantes fiscales
 3.4 Conservación de los comprobantes fiscales
 3.5 Consideraciones contables y fiscales de los gastos e inversiones en operaciones de contado y a plazos; conociendo y aplicando las disposiciones de las Normas de Información Financiera (NIFs) y los requisitos fiscales.
 3.5.1 Personas físicas:
 3.5.1.1 Catálogo de cuentas
 3.5.1.2 Balanza de comprobación
 3.5.1.3 Pólizas
 3.5.2 Personas morales
 3.5.2.1 Catálogo de cuentas
 3.5.2.2 Balanza de comprobación
 3.5.2.3 Pólizas
 3.5.2.4 Formas y plazos de registro
 3.6 Casos prácticos

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 4 La determinación del costo de ventas y su impacto en la utilidad fiscal.

Conocer y aplicar las diversas disposiciones contables (NIFs) y fiscales aplicables a la contabilidad de costos y la determinación del costo de ventas.

Temario

 3.1 Requisitos de los comprobantes fiscales
 3.2 Recepción de comprobantes fiscales.
 3.3 Validación de los comprobantes fiscales
 3.4 Conservación de los comprobantes fiscales
 3.5 Consideraciones contables y fiscales de los elementos del costo y la determinación del costo de ventas.
 3.5.1 Costo de adquisición y/o costo de producción
 3.5.2 Métodos y reglas de valuación de los inventarios.
 3.5.3 Costeo variable y costeo absorbente.
 3.5.4 Plazos y formas de registro.

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 5 Requerimientos para presentar la contabilidad electrónica.

Conocer los requisitos fiscales para la correcta preparación y envío de la contabilidad al SAT, considerando que es la referencia para cumplir con la obligación fiscal, es la base para la información que debe presentarse en una revisión y es la información que se utilizará en caso de devoluciones y compensaciones.

Temario

 5.1 Documentos Solicitados por el SAT
 5.2 Estructura y formato
 5.2.1 Guía contabilizadora
 5.3 Fechas y periodos de envío
 5.4 Sujetos obligados
 5.5 Alternativa del programa MIS CUENTAS
 5.6 Consideraciones en las aplicaciones a utilizar
 5.7Aspectos prácticos  en la operación del Buzón Tributario
 5.8 Aspectos contables de la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas
 5.8.1  Aplicación y cumplimiento de las NIF de acuerdo a las disposiciones fiscales.
 5.9 Operaciones fiscales y las cuentas de orden
 5.10 caso integrado

Duración del módulo: 16 horas

Módulo 6 Presentación de declaraciones mensuales (provisionales, definitivas, informativas) y anuales y la contabilidad electrónica.

Temario

 6.1 Declaración mensual de ISR personas físicas con actividad empresarial y personas morales.
 6.2 Declaración mensual de IVA personas físicas con actividad empresarial y personas morales.
 6.3 Declaraciones informativas mensuales.
 6.4 Declaraciones anuales
 6.5 Compensaciones y devoluciones

Duración del módulo: 16 horas

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Precio

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